一、一般公共預算收入完成情況
2022年1-9月,我縣一般公共預算收入累計完成24284萬元,同比增收4573萬元,增長23.2%。
從收入性質看:
稅收收入完成9809萬元,同比減收1907萬元,下降16.3%,占一般公共預算收入的40.4%;非稅收入完成14475萬元,同比增收6480萬元,增長81.1%,占一般公共預算收入的59.6%。
從分稅種情況看:
增值稅完成778萬元,同比減收2420萬元,下降75.7%;企業(yè)所得稅完成1070萬元,同比減收97萬元,下降8.3%;個人所得稅完成1927萬元,同比增收743萬元,增長62.8%;資源稅完成284萬元,同比增收77萬元,增長37.2%;環(huán)境保護稅完成96萬元,同比增收19萬元,增長24.7%;其他地方稅種完成5654萬元,同比減收229萬元,下降3.9%。
二、一般公共預算支出完成情況
2022年1-9月,全縣一般公共預算支出完成132994萬元,同比增支27360萬元,增長25.9%。其中:一般公共服務支出10151萬元、公共安全支出3231萬元、教育支出9416萬元、科學技術支出118萬元、文化體育與傳媒支出1551萬元、社會保障和就業(yè)支出30165萬元、衛(wèi)生健康支出11416萬元、節(jié)能環(huán)保支出2104萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4300萬元、農林水事務支出36573萬元、交通運輸支出10537萬元、資源勘探信息等事務支出288萬元、商業(yè)服務業(yè)等事務支出693萬元、自然資源海洋氣象等事務支出1168萬元、住房保障支出3074萬元、糧油物資儲備管理事務支出134萬元、災害防治及應急管理支出438萬元、債務付息支出3499萬元、其他支出4138萬元。
三、下一步工作措施
財政局將堅持穩(wěn)中求進工作總基調,立足新發(fā)展階段,兜牢“三保”底線,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,構建新發(fā)展格局,著力推動高質量發(fā)展,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六保”任務,積極推進“沉淀資金大起底”行動,嚴格落實國務院大督查要求的各項任務。
(一)起底盤活沉淀資金、狠抓財源建設
貫徹落實黨中央、國務院決策部署,積極推進“沉淀資金大起底”行動,盤活利用好沉淀資金。加大監(jiān)督檢查力度,確保各項非稅收入及時足額征收入庫,關注宏觀經濟走勢,結合我縣地方經濟環(huán)境,積極招商引資,努力推動縣委政府重點部署的大項目、好項目建成落地,把加快項目建設作為增加財政收入的重要手段,深入開展稅源調查,科學研判財政收入形勢和財稅政策效果,細化征管措施,形成齊心協(xié)力抓財稅收入的工作合力。
(二)全力保障“三保”支出,樹牢過“緊日子”理念
筑牢“保工資、保運轉、保基本民生”的底線,始終把“三保”作為政治責任,財政工作的底線,統(tǒng)籌好財力,切實做到“三保”優(yōu)先保障,按時支出。牢固樹立“過緊日子”思想,嚴控非急需、非重點、非剛性支出,加大統(tǒng)籌、盤活、壓減、調整力度,從嚴控制一般性支出,深入推進財政金融風險化解,全力支持推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接和生態(tài)環(huán)境質量改善。優(yōu)化專項資金預算管理,全面落實財政資金直達機制,切實提高財政資金使用效益。
(三)持續(xù)推進各項改革,提升防范化解風險能力
全面推進預算管理一體化,規(guī)范和統(tǒng)一預算管理工作流程、要素和規(guī)則,實現(xiàn)預算項目全生命周期管理,進一步提升財政預算管理現(xiàn)代化水平。深入推進預算績效管理,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、決算、監(jiān)督全過程,構建事前、事中、事后三位一體的績效管理系統(tǒng),不斷提高預算績效管理的權威性和約束力。加強政府性債務管理,實行債務風險預警機制,積極化解存量債務,嚴格控制新增債務,牢牢守住不發(fā)生重大風險的底線。